你好,報表上顯示多繳稅款了
個稅手續費退回作為財務人員獎勵,除了申報個人所得稅還要申報增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發票 -200000作為購買方如何做賬務處理 目前公司處于清算狀態 庫存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個人)不要發票,但我們要做未開票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問,我們采購的商品,里面包含每件商品的采購價和這批商品的開發費用,開發費用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產事故導致A生產設備報廢,殘值變價所得2.26萬元(含增值稅稅額0.26萬元)已存入銀行。老師單這個分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險賠款的話,賠款這部分需要報個稅嗎
初級已過,再糾結考注會還是中級呢,還是稅務師,麻煩老師指點一下方向,現在的就業形式
用甲公司作為股東成立一個A公司,請問這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?
什么原因多繳納了呢
老師辛苦幫我看看,這是上月的數據
你好,25行是你應交的稅費,你繳了27行的數,具體原因看不出來,你得查查你的報表,有沒有更正申報之類的,不過現在多繳可以直接申請退稅,也不要緊
是的老師我有更正申報!還是不明白!我也沒有多繳稅啊!
你好,那你檢查一下你填報的進項稅額,銷項稅額和減免稅額有沒有問題,再和你的賬務處理核對一下看看
老師我找到原因了,23年7月份有筆預繳增值稅1339?45 請問24年5.6月份有產生稅款時再填附表抵減可以嗎?
你好,增值稅不能直接抵減,要填退稅申請表,退稅申請有一項可以抵減,但要申請成功后才可以抵
這是23年異地施工預繳的增值稅!附表幾來著可以填上抵減!我想問的是跨年了還可以嗎?
這張附表第3行 就行!我就不確定跨年了還可以嗎?
你好,那你填報試試,跨年沒有關系的