借固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款 次月借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
老師好,我想問一下這些會計(jì)分錄怎么寫?(6)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項(xiàng)借款用于購建固定資產(chǎn)。(8)在建工程應(yīng)付工資410000元。(9)一項(xiàng)工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息160000元。該項(xiàng)借款為到期一次歸還本息。(10)一項(xiàng)工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價(jià)值1500000元。(11)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款800000元,應(yīng)收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺不需用設(shè)備,收到總價(jià)款452000元(其中增值稅52000元),設(shè)備原價(jià)800000元,已提折舊260000元,已提減值準(zhǔn)備100000元,設(shè)備已交付給購入單位。(13)收到一項(xiàng)長期股權(quán)投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項(xiàng)投資按成本法核算,對方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應(yīng)付利息10000元,共計(jì)210000元
老師您好,想請問您一下:公司是一般納稅人,購買一批建筑設(shè)備用于出租,目前設(shè)備已到,款未支付,發(fā)票未到,該批設(shè)備由公司銷售部門用于出租的。 我的會計(jì)分錄如下: 設(shè)備已到,款未支付,發(fā)票未到: 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 計(jì)提折舊: 借:銷售費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 設(shè)備有出租,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:什么科目呢?
1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入,相應(yīng)的出租固定資產(chǎn)成本都有什么?例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?有做相應(yīng)成本的必要嗎? 2.期間費(fèi)用明細(xì)表:我們單位設(shè)置了車輛科目,里面有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)和日常維修,年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險(xiǎn)里?購置費(fèi)是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費(fèi)更合適,而不是歸集到管理費(fèi)-其他,同樣還有物業(yè)費(fèi)等,這樣其他的金額不會太大。
請問老師:1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入,相應(yīng)的出租固定資產(chǎn)成本都有什么?例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?有做相應(yīng)成本的必要嗎? 2.期間費(fèi)用明細(xì)表:我們單位設(shè)置了車輛科目,里面有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)和日常維修,年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險(xiǎn)里?購置費(fèi)是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費(fèi)更合適,而不是歸集到管理費(fèi)-其他,同樣還有物業(yè)費(fèi)等,這樣其他的金額不會太大。
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,對方違約了,從履約保證金里扣除,對方需要提供發(fā)票,請問,我司能否開票?開多少稅率的發(fā)票?
我想問一下固定資產(chǎn)(辦公樓)裝修費(fèi)用,是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值比較好,還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用比較好?金額大和金額小有區(qū)分嗎?
老師,請問一下,掛靠物業(yè)公司管理小區(qū),物業(yè)公司收取管理費(fèi),我們自己獨(dú)立核算,但需要物業(yè)公司開發(fā)票給業(yè)主,這樣這個(gè)月是哪一方申報(bào)稅款。
公司同事家屬去世 以公司名義送了禮金 能入賬嗎 需要什么附件
老師,請問一下收到政府的補(bǔ)助獎(jiǎng)金是記入哪個(gè)科目,
老師,高新企業(yè)的印花稅為什么不用計(jì)提
對方優(yōu)惠了一些錢,然后這個(gè)差額的是要怎么做賬
個(gè)稅是幾號之前申報(bào)?
電子機(jī)票是否和紙質(zhì)機(jī)票一樣計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
你好!月末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,我需要在系統(tǒng)哪里看得到?
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。