借銀行存款 貸其他應付款 分紅先沖這個其他應付款多余的那一部分給他做成本或者費用
老師,您好!我有個問題想問問您,我們是建筑企業,我們總公司與甲方簽了合同,但是開票是我們在項目地的分公司開給甲方的,現在甲方把款打到總公司的賬戶上,總公司應該怎樣把錢給分公司呢?
我們和一家公司一起做的小項目,那家公司與甲方簽訂的合同,他們合計開票給了甲方,甲方直接把我們做的一部分工程款給了我們,對公戶打款,我們不開票給甲方也不給那家公司,直接做未開票收入是不是有啥風險?
我們總公司和分公司都與我們合作的甲公司簽了合同,然后然后做完業務用總公司和分公司收款開票給甲公司這個應該沒問題吧,這個時候如果我們下面的分銷公司,只和我們的總公司簽了這個合作的合同,我們可以直接用分公司給分銷公司結傭嗎,分銷公司直接開票給分公司可以嗎?需不需要重新讓分公司和分銷公司補簽合同
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結束分成的時候應該怎么做賬?
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結束分成的時候應該怎么做賬?
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師您的意思是目前收到的合作款按照借款入賬,項目完成分成的時候分成部分讓對方提供相應的費用或者成本票是吧?但是甲方不參與實際項目的話成本票和費用票沒有辦法開啊,這個怎么弄?
沒有發票可以正常做,就是不允許抵扣所得稅。
老師是這樣的,比如這個項目金額是100萬,甲公司投入50萬,計入其他應付款,分成的時候要給甲公司轉60萬,多轉的10萬沒有成本票咋入賬?
借銷售費用10萬貸銀行存款 匯算清繳10萬調增。
懂了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。