那么1月做收入申報增值稅就是
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發票給對方,由于合同原因,對方要求只結今年1月份到今年6月份的款,我把電子發票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,我們為了年底收錢,12月底給客戶開了預付款30多萬發票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師,上午好,請問我這邊是一家社會團體來的,23年5月份的時候有一個發票開重復了,一家單位的開了2次給對方,現在1月份才發票沒有紅沖掉,要怎么處理?
老師,上午好,我這邊是一個社會團體,是協會來的,有一個員工是5月份入職的,但是一直沒有發工資和繳納社保,我23年7月份能不能直接一次性計提5-7月的總工資?借:管理費用-工資 貸:應付工資 還有就是當時沒有繳納社會,就是說可以把這個社保1千多補回給她,這個補給她是社保金額怎么做賬?
老師,下午好,請問我這邊一家社團,23年8月和12月收到A打款5萬元和15萬,沒有開發票,但是當時直接都做收入;社團是24年1月才做稅務登記,1月份才開發票,這個1月份要怎么處理?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
但是我23年賬已經做了收入20萬了,24年1月又做一筆收入?
你當時沒做稅務登記,也沒申報的呀
意思23年沒做稅務登記,賬是不用管?
把以前的賬做到24年1月就是,申報增值稅
以前的賬做到24年1月?是什么意思?以前沒有做稅務登記,但是已經做審計
都沒做稅務登記,那么那個稅你怎么申報的呢?隱匿收入不報稅查到是要補稅罰款的
沒做稅務登記都沒有申報個稅這些呀,而是是社會團體,沒有專職員工不需要發工資的。沒做稅務登記但是有做賬,然后法人換屆的時候按照賬務做了審計的。現在是因為24年1月做了稅務登記能開發票所以就開了這20萬費發票。現在的問題是23年賬務做了20萬,雖然沒有申報,但是財務報表上已經有20萬收入。1月份再做這20萬收入。那23-24年1月收入就變成40萬了
那么現在你要去稅務大廳補申報去年做的20萬收入,去年的按未開票收入處理,今年按補開發票申報
去年的20萬收入補申報?然后今年又按照補開發票申報?那這樣我這收入20萬,卻申報了40萬?
意思是補開發票不需要申報,按0申報就是,但是小規模沒法自己申報只能去大廳處理。建議還是咨詢稅局12366,他們在征管,看怎么處理好?