你好 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 先這么做的哈
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師好,上個(gè)月付現(xiàn)金買了一批貨,供應(yīng)商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應(yīng)商上月沒有開票,這批貨上個(gè)月也沒有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個(gè)月暫估入庫還是做那批付款當(dāng)作預(yù)付款好呢,本月供應(yīng)商開了票再做購進(jìn),本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預(yù)付款就不需要了,哪個(gè)比較好
老師好,我是小規(guī)模銷售電梯,這個(gè)月已經(jīng)支付供應(yīng)商部分貨款,但是發(fā)票要下個(gè)月才有,貨物也沒到,月底我又想庫存商品先暫估入賬,不然沒有成本,請問分錄怎么做更好點(diǎn)
老師你好,請問下我是銷售電梯小規(guī)模納稅人,3月份我想暫估入庫電梯,因?yàn)榘l(fā)票下個(gè)月供貨商才開,合同簽了2份,設(shè)備款9萬,安裝費(fèi)2萬,我想問下這個(gè)安裝費(fèi)我暫估入賬的時(shí)候是直接借:庫存商品11萬,貸應(yīng)付賬款暫估11萬?還是庫存商品入賬金額做9萬?安裝費(fèi)2萬算電梯成本嗎還是入什么科目?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
但是我已經(jīng)支付一部分貨款了,這已付的做預(yù)付賬款嗎?等于想著分開做是嗎?不能合并成一個(gè)分錄?
那我這預(yù)付賬款下次怎么沖掉呢
你好? 一般是分開做的哈? 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
好的謝謝老師
加油 等你的好評哦