你好,同學 直接沖回 借應交所得稅 貸所得稅費用
老師 財務報表上面的利潤總額是20萬 應該交1000元的所得稅,在申報所得稅納稅申報表的時候彌補虧損了 不需要交稅,這個會計分錄應該怎么做?
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
第一季度有點盈利,所以在做所得稅申報表時涉及有預繳所得稅款,但是以前年度有彌補虧損,所得稅申報表里面的可彌補虧損方框里為何填不了數據呢?需要怎么操作可以填寫彌補虧損的數據呢
請問老師,我一季度的財務報表有利潤,計提了所得稅,申報企業(yè)所得稅的時候彌補以前虧損,現在不交稅了,那我下個月做賬的時候,分錄應該怎么寫,應繳所得稅里面得數應該咋填
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業(yè),原材料都是國內的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
報表里面的數字咋填
應交所得稅金額減去這個數據