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老師請問下,匯算清繳退回多交的所得稅,那需要把財務年報利潤表的凈利潤調整嗎,還有所有者權益的金額,那如果調了,24年的財報是不是也要逐月的調期初所有者權益

2024-04-08 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 18:19

您好,24年不調期初了,這個差異在24年期末未分配利潤里,我們退回,下面的數字用負您把借貸換一下用正哈,這是我們補稅分錄,我復制過來的 1、借:利潤分配 -3662.56(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整-3662.56 2、借:以前年度損益調整-3662.56 貸:應交稅費-企業所得稅 -3662.56 3、借::銀行存款 3662.56? 貸:應交稅費-企業所得稅 3662.56

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:28

反正就是財務年報也不調期末了就是

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:29

就是在匯算清繳當期通過以上的分錄調整期初就是了,不追調到一月的期初是不

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齊紅老師 解答 2024-04-08 18:30

您好,是的,本來是匯繳后申報年報的(按匯繳調整后的), 我們電子稅務局月度也不申報財務報表 嘛,只在4月申報1季度 年度的。

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:32

我剛接回來的賬,發現22年12月已經計提了所得稅,然后23年一月會計做了一筆(看圖片)

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:34

所以我現在做23年的匯算其實凈利潤應該是要調上去,但就是不知道調哪里

所以我現在做23年的匯算其實凈利潤應該是要調上去,但就是不知道調哪里
所以我現在做23年的匯算其實凈利潤應該是要調上去,但就是不知道調哪里
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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:38

最后這個是科目余額表的,所得稅的金額,現在匯算是退的所得稅與以前年度的差額

最后這個是科目余額表的,所得稅的金額,現在匯算是退的所得稅與以前年度的差額
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齊紅老師 解答 2024-04-08 18:41

您好,上面倒數2的2個圖都是24年1月的分錄吧,有?以前年度損益調整

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 18:59

不是,是23年一月的

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 19:02

上面的728.75是應交所得稅是12月提的,按理23年應該是借應交所得稅貸銀行的,可她卻是帶所得稅費用,貸銀行,然后轉到以前年度損益再轉未分配利潤,

上面的728.75是應交所得稅是12月提的,按理23年應該是借應交所得稅貸銀行的,可她卻是帶所得稅費用,貸銀行,然后轉到以前年度損益再轉未分配利潤,
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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 19:02

所以所有者權益就少了

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 19:07

其實我24年一月接的賬,所有者權益已經期初是調回來了,就是現在匯算清繳,這個728.75要這樣調,填在哪里

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齊紅老師 解答 2024-04-08 19:14

哦哦,我看是749.6(不是728.75)這個不要體現在我們24年利潤表里,23年1月分錄最終是到未分配利潤里了,正確的是他本不用損益科目,直接用以前年度損益就好了,749.6是在負債表

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 19:28

749.6含了20.85的印花稅,所以所得稅是728.7.等于728.7是22年已經計提的所得稅,23年初繳納的時候(你看一二張圖的分錄就知道了)

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齊紅老師 解答 2024-04-08 19:32

您好,我看到了,但是20.85他也是調到未分配利潤的,不影響23年利潤表的

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 19:38

你把他的分錄抵消后,最后是不是就是借利潤分配 未分配 貸銀行存款 是不是有減少了所有者,本來所得稅22年12月已經計提了

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齊紅老師 解答 2024-04-08 19:42

您好,是的,不是728.75, 借利潤分配 未分配749.6? ?? 貸銀行存款? ?749.6

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快賬用戶3717 追問 2024-04-08 20:27

老師我知道怎么做了,是728.75這個有重復,印花稅可以不用管的反正不影響,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:35

哦哦,您很是個專業的財務同行,祝您每天開心!

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您好,24年不調期初了,這個差異在24年期末未分配利潤里,我們退回,下面的數字用負您把借貸換一下用正哈,這是我們補稅分錄,我復制過來的 1、借:利潤分配 -3662.56(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整-3662.56 2、借:以前年度損益調整-3662.56 貸:應交稅費-企業所得稅 -3662.56 3、借::銀行存款 3662.56? 貸:應交稅費-企業所得稅 3662.56
2024-04-08
你好,是的,是這樣的(需要按照調整后的申報)
2024-03-21
對的,同學,是這樣的
2023-03-15
您好,不需要調整財務報表的
2023-01-10
不用 報表自動就是調整后的
2021-10-13
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