要是沒有做匯算清繳,那就不能彌補。做完匯算清繳了才可以彌補。
季度申報所得稅時,以前年度虧損可以不彌補嗎?因為我盈利了一萬,以前年度虧損是三萬,想要交點所得稅,但是報表上彌補虧損那一欄是自動彈出的一萬,這個可以刪除或者修改嗎?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
當年虧損了100萬,5年內(nèi)可以彌補嗎?是指2023年虧損了100萬,2024年盈利了60萬,2024年的所得稅60萬-100萬=-40萬,2024年不需要繳納所得稅,一直到100萬彌補完后才需要繳納嗎?老師
老師,我2024年1季度盈利了40萬,但是我前幾年虧損了200萬,報2024年一季度所得稅時,不可以彌補虧損嗎
老師就是23年虧損86萬,現(xiàn)在2024年第一季度虧損3萬,第二季度了應該是盈利10萬,這個第二季度是得交所得稅嗎還是稅務局自動彌補虧損了
如果差額征收對外開的是一般計稅的稅率可以抵扣,簡易計稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務公司選擇差額征收,全額開票,按9個點開,難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓費發(fā)票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開數(shù)電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網(wǎng)絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現(xiàn)在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
那可以享受加計扣除嗎
您好,您符合加計扣除政策才能加計扣除啊,不是所有單位都能加計扣除。
我們是高企,符合加計的
高新企高新企業(yè)研發(fā)支出可以加計扣除。
你看我的加計扣除是這樣選擇的不呢
要把高新企業(yè)優(yōu)惠政策那個選擇上。
可以具體是哪一行不呢,
就你用紅框框上那個點進去找到高新企業(yè)的填寫就行。