那么就需要做進項轉出
你好,我們有一張跨月的發票已經抵扣了,但是發現開錯了要怎么作廢呢
老師,你好,我是一般納稅人,是購買方,我這邊收到了兩張電子專票,業務員告訴我這兩張發票紅沖了已經,我作為購買方,我還沒有勾選抵扣發票,我應該怎么操作?需要不抵扣勾選嗎?
老師,我22年開了一張專票,發現多開了,但是對方已經抵扣了,我現在能紅沖嗎?應該怎么操作
請問有一張專票現在不能抵扣,但是上月已經抵扣了,也入了成本現在該怎么處理
老師您好:請問我收到了一張專票,23年12月已經勾選抵扣了,現在發現那張發票不能抵扣,玩現在具體該怎么操作,會產生滯納金嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那去年做的成本和費用是不是也要在匯算清繳時提出來呢?老師
意思是整個發票都不能使用?那么就得更正12月的報表,重新做季度申報
匯算清繳時直接提出來不可以嗎?老師
取得虛開的發票,查到要罰款,不是你說的那么簡單
更正季報是要到稅務大廳去更正申報嗎?老師,還交了車船稅
是的,跨年了需要去大廳更正的了
老師如果更正了去年12的季報,那今年1-3月的報表是不也要變動哇
是的,期初余額需要變動的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。