借應付賬款 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出 表2進項轉出,其他里面填寫。
老師,我們是做農產品采購和銷售的,供應商每次都是下月開上月的發票過來,票面金額和上月入庫實數一樣的,需要每次收到發票做賬都把上月入庫的紅沖了重新在做一遍嗎?
老師,請問一下: 上個月(6月)開錯了一個發票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發票,重新開具了一個正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點87.38,總金額3000 請問怎么做賬
你好老師,我上個月收入一張發票對方開錯了,他們沖紅后在這個月又開給我們了,但上個月的稅已經報了,這個月要把上個月的進項轉出,重新認證新開的發票,這個月的會計分錄要怎么做呢
你好老師,我上個月收入一張發票對方開錯了,他們沖紅后在這個月又開給我們了,但上個月的稅已經報了,這個月要把上個月的進項轉出,重新認證新開的發票,這個月的會計分錄要怎么做呢
上個月的農產品收購發票已經做賬勾選認證了,這個月沖紅了上個月的收購發票,又重新開具的相同金額的收購發票,差別是銷售方不同,但是沖紅的金額和重新開具的總金額一樣,這個怎么做賬報稅呢
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
然后新開的發票借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款在農產品收購及銷售發票里面填寫進項。
進項平臺里邊怎么操作,還需要再認證重新開具的收購發票嗎
勾選平臺不需要操作什么的。
重新認證。新的發票需要重新認證。
這個意思就是在表2里邊進項轉出沖紅的發票然后再重新勾選認證新開具的嗎
對的是的對的是的對的
我還有一個疑問就是,我們是農產品沒有增值稅,重新認證后也是進入到免稅項目的進項稅額轉出,沖紅的這一部分也入到表2進項稅額轉出里邊,這樣是全部進入進項稅額轉出合適嗎
知道你之前多底褲了呀。
合適的 你多之前多抵扣了。
是的之前多抵扣了,但是也是填到進項稅額轉出了,那沖紅的這部分不是應該跟他相反不能再做進項轉出了嘛?
你好,我沒有看懂什么意思 你這個發票之前有做進項轉出嗎?那你看一下你抵扣了多少進項轉出多少不行了。