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2023年員工年終獎計提會計分錄怎么做呢

2024-03-28 13:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 13:12

你好,2023年員工年終獎計提會計分錄(假如 是當年) 借:制造費用,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:19

2024年2月下發的年終獎,發的是2023年度的

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:21

你好,發放的時候 借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:22

小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

你好,如果是忘記計提,現在不補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調整—管理費用等科目,貸:應付職工薪酬? 發放的分錄是,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:23

你好,如果是忘記計提,現在補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調整—管理費用等科目,貸:應付職工薪酬? 發放的分錄是,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:24

怎么會有以前年度損益呢?我24面2月份才下發的2023的年終獎

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:25

制造費用又是怎么回事呢?我們又不是生產企業

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:25

年終獎個稅怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:25

你好,因為是跨年補計提,涉及損益科目,就需要計入??以前年度損益調整科目啊

你好,因為是跨年補計提,涉及損益科目,就需要計入??以前年度損益調整科目啊
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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:32

計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000,這樣對嗎您看下我寫的金額對嗎

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:33

去年都沒發年終獎,去年也沒計提年終

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:34

你好,去年沒有計提,屬于去年的年終獎現在計提就需要通過 以前年度損益調整科目的(其他地方是對的)

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:42

計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧,我這里沒有以前年度損益

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:43

你好,把你做的管理費用科目,換成:?以前年度損益調整—管理費用? ? 就可以了?

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:45

問題 小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅,員工一共發31000 我自己做的會計分錄 計提時, 借,管理費用31000. 貸.應付職工31000. , 借,應付職工930 貸:個人所得稅930。 下發時, 借,應付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧, 我這里沒有以前年度損益

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:46

銀行實際給員工下發30700

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:46

你好 計提時, 借,以前年度損益調整—管理費用31000. 貸.應付職工31000. , 借,應付職工930 貸:個人所得稅930。 下發時, 借,應付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。

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快賬用戶7852 追問 2024-03-28 13:46

銀行實際給員工下發30700

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:47

你好 銀行實際給員工下發30700 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 30700 繳納個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款

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你好,2023年員工年終獎計提會計分錄(假如 是當年) 借:制造費用,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬?
2024-03-28
借:應付職工-獎金
貸:銀行存款
2024-03-28
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅
2024-03-28
借費用 貸應付職工薪酬獎金
2021-03-08
你好 借:生產成本,管理費用等科目 貸:應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—福利費?
2025-01-07
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