你好,2023年員工年終獎計提會計分錄(假如 是當年) 借:制造費用,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬?
付員工年終獎的會計分錄怎么做?
計提員工年終獎金的會計分錄是怎樣的呢?跟平常計提工資一樣嗎?
老師,有些員工2023年的年終獎申報是按工資薪金這樣合并申報到所屬期2023年12月份的,那合并申報的年終獎做會計分錄就按工資方式來計提分錄,是嗎?
2024.2月發2023年,員工年終獎怎么做會計分錄
2023年員工年終獎計提會計分錄怎么做呢
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
2024年2月下發的年終獎,發的是2023年度的
你好,發放的時候 借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅
你好,如果是忘記計提,現在不補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調整—管理費用等科目,貸:應付職工薪酬? 發放的分錄是,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
你好,如果是忘記計提,現在補計提的分錄是 借:制造費用,以前年度損益調整—管理費用等科目,貸:應付職工薪酬? 發放的分錄是,借:應付職工薪酬 ,貸:銀行存款等科目?
怎么會有以前年度損益呢?我24面2月份才下發的2023的年終獎
制造費用又是怎么回事呢?我們又不是生產企業
年終獎個稅怎么做分錄呢
你好,因為是跨年補計提,涉及損益科目,就需要計入??以前年度損益調整科目啊
計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000,這樣對嗎您看下我寫的金額對嗎
去年都沒發年終獎,去年也沒計提年終
你好,去年沒有計提,屬于去年的年終獎現在計提就需要通過 以前年度損益調整科目的(其他地方是對的)
計提時,借,管理費用31000.貸應付職工31000. ,借,應付職工930 貸,個人所得稅930。 下發時,借,應付職工30700,個人所得930,貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧,我這里沒有以前年度損益
你好,把你做的管理費用科目,換成:?以前年度損益調整—管理費用? ? 就可以了?
問題 小規模企業2023年員工年終獎,在2024年2月怎么計提怎么下發做會計分錄呢,單獨按3%申報的個稅,員工一共發31000 我自己做的會計分錄 計提時, 借,管理費用31000. 貸.應付職工31000. , 借,應付職工930 貸:個人所得稅930。 下發時, 借,應付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。 老師幫我修改成正確的會計分錄吧, 我這里沒有以前年度損益
銀行實際給員工下發30700
你好 計提時, 借,以前年度損益調整—管理費用31000. 貸.應付職工31000. , 借,應付職工930 貸:個人所得稅930。 下發時, 借,應付職工30700, 個人所得930, 貸銀行存款31000。
銀行實際給員工下發30700
你好 銀行實際給員工下發30700 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 30700 繳納個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款