你好,這個(gè)的話,是按照1年的,因?yàn)樽詈蟮脑捠强鄢?年的
老師,咨詢一下,就是個(gè)體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個(gè)季度我在申報(bào)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按默認(rèn)每個(gè)月減去5000的收入來算的,那么這個(gè)年終匯算清繳的時(shí)候也是按經(jīng)營(yíng)所得的收入減去6萬元,然后再算稅款嗎,那每個(gè)月減除這個(gè)5000要怎么入賬?
個(gè)體工商戶 報(bào)老板的個(gè)人所得稅時(shí) 在代扣代繳里錄入本期收入和扣除社保的專項(xiàng)附加扣除 那么在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí) 投資者減除費(fèi)用還正常填寫嗎 專項(xiàng)扣除也正常填寫嗎
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶成立沒有滿1年,在預(yù)繳時(shí)可扣除投資者減除費(fèi)用是按每月5000扣除的,申請(qǐng)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的投資者減除費(fèi)用又是按年60000扣除的,這個(gè)怎么修改啊
老師,一個(gè)人在一家公司領(lǐng)工資,然后自己又有一個(gè)個(gè)體戶,那么在匯算清繳的時(shí)候那個(gè)投資者減除費(fèi)用60000還有專項(xiàng)附加扣除是只能選擇在工資方扣除,還是這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得也能扣除?
老師您好 有一家個(gè)體戶,每個(gè)月在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了經(jīng)營(yíng)者的工資 ,在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的時(shí)候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項(xiàng)目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營(yíng)者的工資,這樣的話,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)該不需要因?yàn)?萬扣除在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得而導(dǎo)致工資薪金這塊補(bǔ)稅吧?
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個(gè)分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會(huì),不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
公司2023年6月才開始經(jīng)營(yíng)哦?
那不行,那樣的話,是屬于6個(gè)月的
問題是系統(tǒng)怎么沒有修改的部分呢?是7個(gè)月
那樣的話是需要現(xiàn)場(chǎng)去申報(bào)處理這個(gè)的