您好,這個是發(fā)錢給員工嗎,還是想怎么 慰問,不是公司的員工也不能入福利的,是業(yè)務(wù)招待費
老師你好,想問下小規(guī)模公司做內(nèi)賬的,就比如a公司和b公司一起做一套賬的,本來b公司不是我們這邊的,我們收購了b公司,我們這邊b公司和a公司合在一起做內(nèi)賬,我們按原股東投資金額收購b公司時支付b公司股東的投資金額,做什么科目,就是直接從a公司支付到b公司股東的賬戶
老師您好,我這邊有一個分公司,但是平時是單獨做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個團(tuán)建,說好了所有費用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費用先都是由分公司的一個員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費用,這個賬我應(yīng)該怎么做
請問老師,有一家養(yǎng)老院,下設(shè)了餐廳和診所兩個分公司,那分公司的收入需要單獨做一套賬嗎?還是要和養(yǎng)老院合起來記賬?
請問老師,有一家養(yǎng)老院,下設(shè)了餐廳和診所兩個分公司,那分公司的收入需要單獨做一套賬嗎?還是要和養(yǎng)老院合起來記賬?
你好老師,我們公司簡稱A公司,因為一些原因,B公司要求我們在他那里繳納社保,我們也配合。在B公司發(fā)放一部分工資及勞動合同的簽訂,但是A公司和B公司有業(yè)務(wù)上來的往來,根據(jù)勞動法員工在B公司發(fā)了工資就不能在A公司發(fā)工資,就有我們的C公司,C公司和B公司沒有業(yè)務(wù)往來。我們剩余工資就會在C公司發(fā),那像這種情況我們C公司應(yīng)該和員工簽署什么協(xié)議來規(guī)避用工風(fēng)險?補(bǔ)充,兩邊都會報個稅,但是兩邊都未到扣個稅的標(biāo)準(zhǔn),我們在C公司做的工資條上面會去算兩邊加起來的需要扣除的個稅,這樣是否合理?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進(jìn)項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
買個東西慰問,那這個發(fā)票也是合起來的那個公司的,我們公司做賬也沒東西啊
您好,新公司有員工么,這些東西開票是什么項目呀,能不能量化到個人的
不能的話怎么做
您好,不能量化,直接 管理費用-福利費,能量化到個人,不能申報新公司員工的福利個稅,這又不是他們拿到的,就入 管理費用-業(yè)務(wù)招待費
借記管理費用,貸方是下之前轉(zhuǎn)到合起來的那個公司的錢嗎
您好,貸方是這次新公司實際付的錢呀,
那我們公司借貸怎么做,沒東西做啊
您好,我們當(dāng)然沒有賬呀,沒有花錢
但我們公司之前給合起來的公司轉(zhuǎn)的錢算是借款,現(xiàn)在是打算把這費用下合起來那家公司那筆借款
您好,”下合起來“這個是什么意思呀,我沒看明白,是我們要把這個借款拿回來嗎,那為啥讓新公司給我們公司員工發(fā)福利呀,新公司直接還錢,我們自已花錢給員工福利