您好,沒有發(fā)票的成本就只有工資了,這個是要申報個稅,并且在年度匯繳前實際發(fā)放哦,沒有滿足這2個條件也是不能稅前扣除的
老師你好,我們是建筑勞務公司,給總包開勞務發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
你好。老師,請教個問題。我們老板之前做垃圾清運服務的,給臨時工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個付款走個人往來賬就可以。但是他們臨時工的帳我要怎么做呢?對方是農(nóng)民工開不了發(fā)票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報個稅做零時工工資,然后做工資表做勞務成本,這個方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報個稅怕個人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個工資表在后面就做成本吧?
你好。老師,請教個問題。我們老板之前做垃圾清運服務的,給臨時工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個付款走個人往來賬就可以。但是他們臨時工的帳我要怎么做呢?對方是農(nóng)民工開不了發(fā)票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報個稅做零時工工資,然后做工資表做勞務成本,這個方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報個稅怕個人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個工資表在后面就做成本吧?
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設備運維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
企業(yè)已實繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業(yè)的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時,要在財務軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我這個我做人員的工資一般不會超過5000,他申報個稅也不會扣稅款
您好,是的,沒有個稅,但一定要申報的