是的,對的,是這么做的。
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發票,暫估金額比實際成本要大,差額要匯算清繳納稅調整項目明細表的收入類調整項目其他里還是扣除類調整項目其他里?
請問企業所得稅匯算清繳,無票費用是不是填在A105000納稅調整項目明細表中的二、扣除調整項目下的(十七)其他?
老師匯算清繳時,我們租賃費沒有發票,納稅調增,在填寫調整明細表時是填寫在扣除類調整項目下的其他嗎
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務費沒有取得發票,是不是需要調增?是不是填寫在納稅調整明細表里面的扣除類調整項目-其他那一行?
老師,調整匯算清繳的表,有成本票需要調出,我填的是納稅調整項目明細表中二、扣除類項目調整中的其他,這樣對嗎,我調完后,做了下政策風險提示,它提示圖片上的這些,您看看