你好,借預付賬款貸銀 這個是租賃從幾月份到幾月份的?按照租賃期來分攤。
老師,公司的物業費每個月都攤銷,之前攤到12月完了,現在1月的物業費沒支付,發票也沒有,1月的攤銷怎么做賬?
之前的預付攤銷完了,但是這種費用還會繼續產生,應該繼續按照原值金額攤銷嗎?比如2021年12月預付了物業費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應該怎么做會計分錄呢?
你好。物業公司每月收入物業費里面有一年,也有半年的,很難分,做帳可以按收入總額÷12個月攤銷嗎,下個月也按這樣做對的。分錄是結轉未開票攤銷,主營收入
老師你好,公司今天提前支付物業一年的物業費,咋做賬啊?明天收到發票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?
老師您好,公司的租金和物業費還有電費都是半年付的,記賬的話需要分攤到每月是嗎老師,前面沒有計提,賬務處理應該怎么做呀?付款這個月
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
2024年4月1日到2025年3月31日
4月份借管理費用 貸預付賬款,月底做就可以的。
發票怎么做賬?
明天就能收到發票
我們是一般納稅人
明天收到了發票,你現在抵扣嗎?因為你4月份才分攤,不需要抵扣的可以不用做。如果你需要抵扣增值稅的,借應交稅費應交增值稅進項待預付賬款,這個是發票的稅額。