你好,開(kāi)紅字信息表,你單位要了這一部分發(fā)票沒(méi)有用,因?yàn)槟氵@個(gè)數(shù)量影響你單位的庫(kù)存,實(shí)際根本沒(méi)有使用,你到時(shí)候這一部分庫(kù)存怎么處理?
老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司老板幫他朋友公司過(guò)賬們(對(duì)方公司從對(duì)公以預(yù)付貨款的形式打在我們公司對(duì)公,然后我取出備用金,以現(xiàn)金的形式把貨款退給他們,他們給我們開(kāi)現(xiàn)金收據(jù),而且金額很大,相當(dāng)于對(duì)方不買我們的貨了)這樣對(duì)我們來(lái)說(shuō)有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們買了7000塊錢的原材料,但是原材料有問(wèn)題,影響了我們的生產(chǎn),所有讓對(duì)方賠付我們4萬(wàn)塊錢,另外7000的貨退給他們,貨款并還給我們(7000已經(jīng)給開(kāi)了發(fā)票,我們也已經(jīng)抵扣了),退貨時(shí)他們用了我們兩個(gè)桶,我們收取他1400元,后來(lái)又買了他家17000得設(shè)備,這樣簽協(xié)議內(nèi)容可以嗎?7000的進(jìn)項(xiàng)稅他扣掉了,這個(gè)7000票我們還用退還給他嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師您好 我是銷售方 之前開(kāi)的發(fā)票購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在他們要部分退費(fèi) 他們開(kāi)了紅字信息表給我們 但是我這邊開(kāi)具紅字專票的時(shí)候?qū)Ψ降牡刂冯娫?銀行賬號(hào)沒(méi)填寫 這個(gè)有影響嗎
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
這個(gè)材料有其他單位在賣 車間還是需要得 價(jià)格比這家高 買進(jìn)來(lái)選擇沒(méi)開(kāi)票 正好可以用這個(gè)材料票
老師,你說(shuō)得開(kāi)紅字信息表 是要把這張發(fā)票 全額沖減 重新開(kāi)是吧
是的對(duì)的,是這么做的
那去年發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,今年再開(kāi)紅字發(fā)票 去年那月得進(jìn)項(xiàng)不是少了 這個(gè)賬要怎么處理
借應(yīng)付賬款、 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。