可以的,紅沖之前的無票收入再做發票。
老師,客戶之前不要發票,都做成了無票收入,年底客戶又要開發票,現在賬務如何調整
之前給客戶開的專票,客戶已認證抵扣,現在客戶要求紅沖,要把之前交給客戶的發票聯和抵扣聯收回嗎
給客戶開完了發票,之前開給客戶的收據要收回嗎?
公司之前部分客戶不需要發票所以直接確認為無票收入了,現在客戶需要開票,給他開了,賬務要如何處理,紅沖之前的收入現在按開票確認嗎,但是報稅時收入和開票數據匹配不上
之前收客戶(個人)的錢己做無票收入交了稅,現在客戶要開發票,能給開嗎
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧