你們直接對客戶然后你再直接對其他的單位那就是正常的協議 你們直接對客戶,然后你再直接對其他的單位,那就是正常的協議,不是三方協議。
我公司是一工程檢測服務行業,05年成立的,有15年以前的客戶應收賬款掛賬,我們客戶甲方多數是國企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測完畢我們給甲方出具檢測報告和開具相應的合同發票甲方才給我們付款,但是有些合同是據實結算的,并不確定我們需要檢測的范圍和量,只能自己先確定需要檢測的單價,還有一些合同是依據工程完工一部分我們跟著檢測一部分來結算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規定的按期付款,針對這種長期掛賬的請教老師們一個催收款的技巧方法?
老師早上好!我們公司有一個項目(該項目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項目需要,現由甲方負責辦理土地審批由這個項目使用,我們出資金并進行成本核算)合作經營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務處理嗎?會計分錄怎么做?現我公司又單獨與第三方又簽了合作協議,收到第三方轉入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師?我想請教下我現在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉給我們了,我再還給他們,結果現在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉給我們了,我再還給他們,結果現在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業務和配送業務,然后賺取一定的服務管理費,這個代收款的業務如何才能合法合規,我大概了解了一下,是要簽訂協議書,但是就存在一個問題,就是我們的供應商很多,經銷商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協議是難以落實的,是否能擬訂一份三方的合同,規定好這個代收代付協議,在合同中做明確的約定,由我們來幫代收貨款,供應商假設是乙方,經銷商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經銷商,乙方為我們所有的供應商,然后我們簽合同時,經銷商客戶在甲方簽字,供應商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎