借所得稅費用 貸應交稅費、生產經營所得, 借應交稅費、生產經營所得,貸其他應付款。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
相當于有個人支付了,然后公司要還給員工的嗎?
是的,對的,是這么做的。
那我以前都沒做怎么辦呢?做了就給我沖下了
我以為自己付了就不用做了
你好,你再補進去就可以了。
去年的怎么補呢?
把所得稅費用改成利潤分配未分配利潤,其他的不變。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師再問一下,就是平時每個季度預繳的個人所得稅怎么做賬呢?也是個人微信付款
你說的是生產經營所得嗎?借所得稅費用 貸應交稅費生產經營, 借應交稅費生產經營所得 貸其他應付款。
這個是匯算的,我說的是預繳的
匯算清繳是借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費。