同學您好! 若公司收到發票但本月無銷項,不想立即勾選,可暫不處理該發票,留待次月勾選。賬務上,可將發票作為未處理單據暫存,次月勾選后再行入賬。確保財務記錄與發票勾選保持一致,避免遺漏或重復處理。
老師你好,我想請問一下,這個月收到發票有幾張沒勾選的,要怎么入賬
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發票,有一些費用票,只有一張3個點的進項專票,現在我11月報稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
老師,我們公司留抵太多了,這個月我不打算勾選,想留以后勾選,那進項稅分錄怎么做啊?等到后面勾選再怎么做?
請問老師,本月我收到進項發票,如果要做賬,但不想現在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進項要去增值稅發票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
那如果發生了轉賬呢,是不是必須要入賬了
學員您好,是的,對的
可不可以先入賬,掛到應交增值稅-進項稅這個科目,到次月的時候再轉出來
可以先將增值稅進項稅額入賬,掛到“應交稅金-應交增值稅-進項稅額”科目下。次月再根據實際情況進行調整或轉出處理。但需注意,入賬時需確保憑證齊全、準確,并遵循相關會計準則和稅法規定,以確保財務處理的合規性和準確性。
不是有個科目叫待抵扣進項稅嗎 是不是應該轉到這個科目里
同學您好,學員您好,是的,對的