可以的,以年報的匯算數字為準
企業所得稅預交申報表中固定資產加速折舊(扣除)調減額這個是匯算清繳填還是本季度填寫
公司去年11月購買的汽車作為固定資產入賬了,在第四季度企業所得稅申報時填了資產加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現在2022年第一季度企業所得稅申報時要不要填資產加速折舊表啊?
老師好,一季度有一次性扣除折舊業務,但企業所得稅季度預繳申報表中資產加速折舊攤銷表沒有填,現在二季度了想著用不用更正一下報表,二季度也有一次性扣除,陸續后面還會有固定資產折舊一次性扣除的,這樣的話是都不填了到明年匯算清繳再填還是更正了按季都填一下
去年季度報表固定資產折舊填寫加速折舊,數據填錯了,這次匯算清繳可以不更正季度表,直接去填寫正確數據這樣
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧