你好同學(xué),我?guī)湍闶崂硐?,?qǐng)稍等
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬(wàn),同時(shí)轉(zhuǎn)回給對(duì)方公司90萬(wàn),10萬(wàn)作為貼息費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn)怎么入賬,我們?cè)侔堰@100萬(wàn)作為貨款給供應(yīng)商的時(shí)候,供應(yīng)商也會(huì)收入10萬(wàn)的貼息費(fèi)用,這兩個(gè)業(yè)務(wù)分別怎么入賬!
請(qǐng)問(wèn)老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬(wàn))抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬(wàn),那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺(jué)外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧? 那怎么把預(yù)付賬款30萬(wàn)沖掉呢?
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
老師,出差過(guò)程中購(gòu)買的電腦能否一并計(jì)入差旅費(fèi)
個(gè)稅申報(bào)本月15號(hào)之前忘記申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)要交罰款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如何理解第二條,比如4月收到稅務(wù)異常發(fā)票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報(bào)4月增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒(méi)有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問(wèn)一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
按簡(jiǎn)化處理,供應(yīng)商 2 萬(wàn)貨可以作為贈(zèng)品入庫(kù)。那供應(yīng)商給你開票按 100 萬(wàn)開就可以。
有不明白地方隨時(shí)提問(wèn)
那請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
因?yàn)榱看?,我們的貨是上千萬(wàn)的,一其收到500多萬(wàn)的返利,入到贈(zèng)品太多了吧?還有別的建義嗎,可以分享一下分錄,謝謝老師
我簡(jiǎn)單給你寫下 付款給供應(yīng)商100萬(wàn), 借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款 100 收到供應(yīng)商原材料(簡(jiǎn)化處理不考慮進(jìn)項(xiàng)稅) 借:原材料 100 貸:預(yù)付帳款 100
供應(yīng)商贈(zèng)品2 萬(wàn)因?yàn)榱銌蝺r(jià),所以不影響原材料的入賬金額
不明白可以繼續(xù)問(wèn)我哈,我在制造業(yè)做過(guò)多年,有一定經(jīng)驗(yàn),希望能幫到你
這2萬(wàn)最后也是通過(guò)正常銷售出去的,又怎么做分錄?
你把它當(dāng)做贈(zèng)品不也是要入庫(kù)的嗎,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)分錄是怎么做?如果不做那企業(yè)不體現(xiàn)不出來(lái)有收到供應(yīng)商返利,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是平銷,商家就是靠得到返利而體現(xiàn)利潤(rùn)的。如果簡(jiǎn)易掉了,那公司賬上不是就體現(xiàn)不出利潤(rùn)來(lái)嗎
總體講就是你們貨多了,但是支付給供應(yīng)商的錢是不變。按這個(gè)原理,那你們收到多少貨就按多少數(shù)量入庫(kù),多送的貨按實(shí)際數(shù)量入庫(kù),單價(jià)是零,月末按加權(quán)平均計(jì)價(jià),這樣不影響你們銷售出去。
這種情況是你們有 erp 系統(tǒng)才好搞,沒(méi)有系統(tǒng)靠人工算有點(diǎn)麻煩。
我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)不完善不計(jì)數(shù)量,只計(jì)金額,老板不讓用加權(quán)平均法,只讓一讓一單對(duì)應(yīng)一單的成本轉(zhuǎn)結(jié)
比如你說(shuō)的返利離到贈(zèng)品,在銷售出去后相當(dāng)于是正品,老板還是讓我結(jié)成本,所以有沒(méi)有一種辦法,收到返利沖成本的?
我?guī)湍銌?wèn)下其他同事看有沒(méi)有好的方法解決你這個(gè)問(wèn)題,或者你直接發(fā)起新的提問(wèn),讓其他老師幫你解決下。
幫我問(wèn)問(wèn),謝謝
好的,同學(xué),我問(wèn)到了回復(fù)你