減免稅就是利潤總額*20%
請問老師我們是高新企業(yè)當年實際帳利潤為負數(shù),填火炬年報和高新年報的時候研發(fā)加計扣除所得減免qc20_2,高新企業(yè)減免qc20_1應該怎么填?是填0還是怎么填?
老師,我小微企業(yè),也是高新技術企業(yè),第一年天高新年報,然后減免稅總額,這個怎么填啊
提問:小微高新企業(yè),填寫減免稅總額企業(yè)所得稅減免是不是參考所得稅表?
高新技術企業(yè)符合小型微利企業(yè),請年年度企業(yè)所得稅申報時,高新技術企業(yè)那張表是否還要填報?
請問我們高新企業(yè)所得稅是按照小微企業(yè)5%申報的,那高企年報減免額怎么填
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
那增值稅加計扣除的算嗎
所得稅還包括高新減免的還有研究加計扣除的
增值稅加計扣除的計入營業(yè)外收入,不算。只算研發(fā)費用加計扣除