同學你好! 主要從源頭上區(qū)別,就是說,公司里買這個物品的 作用或者目的是什么
老師,為什么不征稅收入的費用折舊攤銷不可以稅前扣除,而免稅收入的費用折舊攤銷可以稅前扣除?能幫忙解釋一下嗎?不是很理解,謝謝
這題不太理解,汽車銷售公司給金融服務公司提供什么金融服務?請老師幫忙講解一下,謝謝。
提問:請問返利收到錢的返利銷售方跟采購方分別怎么做分錄,收到貨物的返利又分別怎么做分錄?開票問題應該怎么開?請老師幫我全面解釋一下謝謝!
老師 成本這里怎么總有余額呀 比如流平劑 是找別的單位借過來發(fā)貨 ,但也還了 為什么還有余額 可以幫忙解釋一下我成本里還有這些余額嗎 謝謝
且在固定資產(chǎn)建造期間將其攤銷額計入固定資產(chǎn)的成本,不能計入商品房的成本。 這道題怎么理解?可以幫忙解釋一下嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
這樣子解釋太抽象了,不太理解
就比方說 公司里夠買A打印紙. 就是用來 工作中 出具各種紙質(zhì)表單來買的, 因此,這個打印紙,在購買 時,就會一次性計入 管理費用-辦公費的 而不是,直接計入,公司的 存貨里。
再比方說 1)公司是從事電視機 買賣的,那么,買進來的電視,就是為了最終銷售的, 那么,在買進來時,就計入存貨, 出售時,通過 銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務成本 2)公司是從事制造電視機的, 那么,買進來制作電子原器件,是為了制造電視機用的, 那么,在,買進來電子原器件時,就計入存貨。等生產(chǎn)線生產(chǎn)電視時,進行領用電子原器件, 制作成電視 最終 銷售電視時,通過,銷售成本,把這個電子原器件的 購進成本 轉(zhuǎn)走了
再比方說 1)如果買了 水果,目的就是發(fā)給員工過節(jié)的, 那么,在買進水果的時候,就計入 管理費-福利費 里了,而不能算公司的存貸 2)如果買了水果 ,目的就是,客戶來拜訪時,送給客戶的, 那么,在買進水果的時候,就計入 銷售費用 -客戶招待費 里 總之,這些物品, 1)不構成公司產(chǎn)品的實體 或者 2)不是用來買賣賺價差 或者 3)不是間接的計入產(chǎn)品的成本 時, 在購進時,都計入管理費或者銷售費用, 而不是計入銷售成本