您好,我們沒有賬的話確實只能填收入了,這個工資114268是我們申報過個稅的吧,這個可以作為成本費用的,收入 減 工資是所得,現在稅率低的,所得稅5%,您算一下哈
老師,你好。我們公司是小規模納稅人,以前都沒交過企業所得稅,只在申報的時候填寫營業收入和成本。現在要申報第四季度的,全年累計營業收入是1198308.17,營業成本是445966.8,利潤總得是199695.82,我們是按利潤總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
你好老師,我是上海地區的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發票還是什么,收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務局說我申報的不對,發個一個表讓我修改,里面有個是經營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師,我們這邊有一家個體戶,去年11月成立的,不知道什么時候變成了查賬征收,現在要報預繳納稅申報和年度匯繳,只帶出來年平均工資114268,填寫的時候只填寫收入總額就可以嗎老師,成本費用以前年度虧損都沒有的話,大概需要繳納多少稅呀老師