你好,去年你做了賬務(wù)處理嗎?
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
您好!老師我問下,我公司從2022年7月到2023年9月一直沒開過發(fā)票,但是都做了無票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票金額一百多萬,我怎么報(bào)稅和做賬務(wù)處理那?…
老師好,我現(xiàn)在收到了2023年9月供應(yīng)商開的發(fā)票,我是直接入成本還是要調(diào)整去年的賬呀?怎么賬務(wù)處理好些
老師,年初收到去年的成本費(fèi)用發(fā)票,在填企業(yè)年報(bào)時(shí)候怎么處理?把去年的賬調(diào)了?還是填報(bào)時(shí)候直接調(diào)整?
老師你好,請問一下,供應(yīng)商在2023年6月份開了一張專票3800元,然后供應(yīng)商作廢啦,但是他沒告訴我們,我們記賬了,然后供應(yīng)商在2023年8月份重開了一張金額一樣發(fā)票也是3800,數(shù)量變化了,金額還是一樣的,跨年啦,我今天發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款欠供應(yīng)商款3800元,我問了老板,老板說之前6月份作廢了3800元,請問老師怎么調(diào)整賬呀?就是6月份賬怎么沖掉呀?急急
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險(xiǎn) 工傷險(xiǎn) 和失業(yè)險(xiǎn)三種,沒有醫(yī)療險(xiǎn)怎么回事,醫(yī)療險(xiǎn)必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
去年沒做賬,不知道對方開了票的
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款匯算清繳,納稅調(diào)減。
我們是小規(guī)模納稅人,這樣做就不需要調(diào)去年的報(bào)表了嗎
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。
5月的所得稅匯算需要調(diào)減成本費(fèi)用嗎
對的是的,是這么多需要的
意思是5月的所得稅匯算還是要調(diào)表喲,那可以就做本月的費(fèi)用嗎
你好,可以的,可以做到今年。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。