你好,收到承兌10萬 借:應收賬款 貸:應收票據-客戶A 換承兌 借:應收票據-客戶A 貸:應收票據-客戶B 支付承兌 借:應付賬款 貸:應收票據-客戶B
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發票?,F在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
請問我收到10萬元的承兌匯票,然后我又把這匯票轉給了我的供應商一樣的金額這個分錄應該怎么做
商承兌付行為,公司收到一張商業承兌匯票100萬,同時轉回給對方公司90萬,10萬作為貼息費用,請問這個10萬怎么入賬,我們再把這100萬作為貨款給供應商的時候,供應商也會收入10萬的貼息費用,這兩個業務分別怎么入賬!
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
你好,收到一張10萬承兌匯票,然后這張票沒辦法直接付給別人,然后找三方機構換了一張11萬的票,然后再把這11萬的票付出去,這樣怎么做賬呢
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利