你好,相當于是轉了一筆795.5元的金額從銀行支出去,沒付成功又退回795.5元,可以直接借:銀行存款795.5貸:銀行存款795.5,下次支付成功的時候再做你原本沖銷預收賬款的分錄
事情是這樣子的,單位有個規范化培訓項目,7月5日負責人從財務科借款58600元做賬如下:借其他應收款個人 貸銀行存款 7月28日,負責人拿來的原始憑證中有每一門的考務費的繳費標準的通知以及后面附的繳費者的名單,有一聯行政事業單位開具給我單位的往來票據的收款憑證,有一聯我單位出納開具的還款憑據沖個人借款。此時下賬借財政撥款規范化培訓費用,貸其他應收款。這個時候賬應該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費。出納以現金的方式支付給當事人,應該怎么賬務處理
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結轉收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結轉。兩邊都能結平。現在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
(費用、支出的核算)實訓五。(一)目的:練習費用支出的核算。(二)資料:紅星公司2022年6月發生下列經濟業務:1、以銀行存款支付產品展覽費用2000元,增值稅稅率為6%,增值稅120元,電視臺廣告費30000元,增值稅稅率為6%,增值稅1800元。2、計提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500(其中:應計入在建工程3000元)。3、銀行存款捐贈“希望工程”50000元。4、以銀行存款購買印花稅票1200元。5、從銀行提取現金支付離退休人員工資8800元,離退休人員醫藥費300元。6、以銀行存款訂閱下年度報刊費4800元,增值稅稅率為9%,增值稅432元。7、以現金支付職工生活困難補助費3000元。8、以現金購買零星辦公用品800元,增值稅稅率為13%,增值稅104元。9、以銀行存款支付各項稅收罰款及滯納金4600元。10、以銀行存款支付銀行承兌匯票手續費300元。11、以銀行存款支付車間勞動保護費1100元。12、以現金支付職工防暑降溫費6000元。13、以銀行存款支付下年度廠部固定資產財產計算會計分錄
1.借:銀行存款100000貸:事業收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨。現接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業支出80000同時,借:存貨80000貸:事業支出800004.在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產45000貸:非流動資產基金——固定資產450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
公司是培訓企業。收到員工的培訓款 借:銀行存款800 貸:預收賬款800 因為員工不參加培訓了,現在退款,退款產生的手續費學員用現金支付,退款的分錄: 借:預收賬款800 貸:銀行存款795.5 財務費用~手續費-4.5 因為開戶行輸入錯誤導致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓企業的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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老師,可以寫一下具體的分錄怎么寫嗎?
借:銀行存款795.5貸:銀行存款795.5 借:預收賬款800 貸:銀行存款795.5 其他應收款4.5 借:庫存現金4.5 貸:其他應收款4.5