借庫存現(xiàn)金貸,其他應付款
老師 我們付了購入的豬款 我已經(jīng)沖了應付賬款了。 但是他們現(xiàn)在要退款1200給我們 這一步咋個做分錄呢
老師,我們采購貨款是采購私人賬戶付的錢,然后供應商退款退到我們公戶來了,退回來的這個錢我們怎么做賬,我們要把退回來的錢給到采購有怎么做賬?
老師好,我想問問給我們的采購匯款匯的賬掛著其他應付款,但是采購回來的入賬,沒有沖減他的往來款,沖減了現(xiàn)金,我這個要是調(diào)賬的話要怎么做分錄
老師我新接手了家子公司,發(fā)現(xiàn)他們的往來都沖銷了,比如采購總公司原材料,借原材料,貸應付賬款,往來科目調(diào)整后是借應收賬款,貸應付賬款,為什么往來要沖銷掉?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿(mào)公司申請出口退稅要在每個月申報期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發(fā)工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發(fā)過來在入賬
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發(fā)票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
這樣現(xiàn)金余額更大了
你好,你當時是借原材料,貸庫存現(xiàn)金,這樣做的不是嗎?
是的,真實的是這樣的
你好,那當時他是不是做了一個借其他應付款貸銀行 正確的應該是借原材料貸其他應付款充了這個。你們做的是借原材料,貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在調(diào)整不就是借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款?
是的,老師我還想問一下如果想要降低資產(chǎn)負債率2%左右,要具體怎么做分錄呢
你好,降低你的資產(chǎn)負債率,資產(chǎn)負債別同時增加或者是同時減少,你可以借庫存銀行存款,貸實收資本,資本公積,這些都可以,或者是增加收入都行。
支付貨款,支付欠款的沒有用,你的資產(chǎn)和負債同時減少的
那沒有實際發(fā)生的業(yè)務也可以這樣做分錄
不能 你這個投資款你看一下到賬了嗎?沒有到賬的話,需要股東打款到公司賬戶,備注投資款這個需要對有銀行回單的,不能隨便增加。
那沒有實際的股東到款呀,那要怎么做分錄才更合理合法的
你好,你老板能投資進來吧,或者是你能增加收入嗎?就這兩種選擇
另外的老師跟我說只是調(diào)賬可以不用真實發(fā)生的業(yè)務,只是為了應對一些需要報表的事項
你好!嗯,理解你的想法。 不過確實調(diào)了就跟實際不一致了。但是有時候又不得不調(diào)
哦,那就是說只是調(diào)賬,往相關部門提交的財務報表還是要以實際發(fā)生的為準是吧,這個調(diào)賬過后的報表只是為了提供專門的用途是吧,我可以這樣理解嗎
你好,這個實收資本必須是有實際業(yè)務不能虛增,他要求你只調(diào)一下報表,他調(diào)整哪個科目 虛增嗎 是給銀行看的報表嗎?
不是的,是高企需要的報表
那就不能隨便調(diào)整的。得和你稅務申報的數(shù)據(jù)一樣。
那最好是別增加股東投資了,那資本公積呢,需要怎么做賬務處理
借銀行存款 貸資本公積。
這不是還是有銀行存款科目,那不是還是沒有實際發(fā)生的業(yè)務嗎還是不行的呀
你好對的是的,不可以的。