可以的,可以這么做的。
給股東分配未分配利潤這樣做對嗎??:首先過度:借:未分配利潤貸:利潤分配——應付股利 然后支付的時候借:利潤分配-應付股利貸:應付股利 ,然后在應付股利貸:銀行存款
老師,提取利潤,可以直接 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付股利嗎? 還是一定要這樣做兩筆 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付股利 借:利潤分配——應付股利 貸:應付股利
公司的未分配利潤分配給股東,這樣對嗎? 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:利潤分配-應付利潤-某人; 然后借:利潤分配-應付利潤某人, 貸:應付股利-某某人; 最后做借:應付股利-某某人, 貸:銀行存款
分紅的會計分錄: 借:利潤分配——應付現金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現金股利 支付時 借:應付股利 貸:銀行存款 老師,分紅分錄是這樣嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
應付股利有沒有要求要股份有限公司才需要使用,還是一般的公司也會用這個科目嗎?
股份有限公司才使用。
那一般公司,如果是分配給股東利潤的話就不需要用應付股利了,跳過這個步驟嗎?
你好,把應付股利改成應付利潤。