借:利潤分配-未分配利潤 貸;累計折舊 10000
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產它的固定資產卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務賬折的,就是會計科目上自己折的,現在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產一致,并且計提折舊 怎么處理
老師,因2021年少提了固定資產折舊400元,故在2022年補提,做了分錄1、借:以前年度損益調整,貸:累計折舊;2、借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。2022年底結賬發現利潤表中利潤總額期末余額與資產負債表中未分配利潤余額形成差額400,請問要如何處理呢
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師您好,麻煩請問23年底處理的固定資產,在24年1月份發現之前計提折舊時科目顛倒了,導致少提折舊5千多元,現在調整了錯誤,這個資產的累計折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務呢
處理固定資產是否會出現累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產品,2022年11月處理家具和電子設備的的時候應該用錯了核算維度,導致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調整一下賬務科目嗎??
一年個體工商戶掙200多萬的情況下交多少稅
固定資產原值是含稅價還是不含稅價,收到普票發票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設計行業,簽了框架合同,實際開發票的時候還需要跟發票對應嗎?
因為簽證原因我在美國不能參與實質性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經營嘛
利潤表中信用減值損失,做了調增,后續所得稅匯算清繳這塊可以調減嗎?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
以下是本公司銷售進貨數據、怎么做賬怎么寫憑證
請問國內公司對國外的捐贈是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請問老師期末銷項進項結轉至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
只能做到未分配利潤里嗎
是的,跨年了就是那樣子的
可不可以營業外收入嗎
不可以的哈,只能做調整分錄
如果上年的本年利潤余額在借方,沒結轉到未分配利潤,現在可以結轉嗎
是不是每一個年度終了都要結轉本年利潤到未分配利潤里啊?
被老師這樣一說我覺得我是上年度忘記結轉了
是滴,需要年末結轉本年利潤
如果在本年1月補轉可以嗎
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師,麻煩您了
如果余額在貸方就要補稅了吧,還是在匯算清繳前調整都不礙事
直接更正上年的財報報表,按更正后的報表匯算
那我現在余額是在借方,不用更正財務報表了吧
直接在五月份補結轉了沒問題吧?老師
1月份打錯字了
要處理上年的匯算,就要更正年度報表
我現在調整在24年一月份了,算24的虧損不可以嗎
我沒有倒回去12月份調整分錄啊
且連續5年以上都是虧損呢,這樣的話還需要調整嗎?老師
還是需要需要調整上年度的報表的
意思必須在去年底結轉虧損才是正確的嗎,可是我看了資產負債表急未分配利潤數據跟現在結轉后一樣的呢
我的意思是,你要把那個調整的分錄,重新做上年的報表
意思是調整的那個分錄最好放到上年調整,更新報表后去稅務更正申報是嗎
做賬是在本年,但是要更正上年的報表,這個叫追溯調整法