你好!我們開紅字發票信息表,讓對方開紅字發票,然后再開正確的藍字發票。與對方溝通。
老師 我們是購買方,然后發票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發票,新發票也做抵扣了,但是錯誤的發票也做了抵扣,現在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負數發票給我們?
老師好,收到專票地址錯了,但是我們已經認證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對方紅沖再重開,這種情況,對方開的紅字發票也要給后面兩聯給我們嗎?還是只給正確的發票給我們就行?
請問我們開給對方專用發票開票信息錯誤但對方已抵扣,后來對方申請了紅字申請單,我們依據申請單開了紅票,這紅票的開票信息是根據錯誤信息開還是正確信息紅沖呢?
你好,我公司已經抵扣的專票,兩個月后發現對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項負數發票回來,請問我應該怎么做賬?
你好,我11月收到專用發票,也已經抵扣了,但是12月發現發票錯誤,然后是我們這邊要開紅字信息表紅沖的怎么做賬,對方后面也沒有開正確發票過來
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
是的,之前已經認證抵扣了,所以我們開了紅字信息表,這期間怎么做賬?
我11月收到發票的時候是這樣做的,借:管理費用 應交稅費-待認證進項稅額, 貸:其他應收款 抵扣進項時:借應交稅額-應交增值稅(進項) 貸: 應交稅費-待認證進項稅額 但是我在12月開紅字發票信息表,申報12月稅款的時候,有進項稅額轉出,然后也交稅了,這時候我怎么做賬,才能平?
你好!開了后,要求對方當月開出紅字發票。 借:應付賬款 貸:原材料 進項稅額轉出 把材料做暫估 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
認證抵扣的稅額怎么處理?我做的是費用
你好,做進項稅額轉出處理
怎么做賬?
借:其他應付款 貸:費用(借方負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出