同學(xué)你好 計入銷售費用
我們是酒店行業(yè),跟好多網(wǎng)絡(luò)中介平臺合作,比如美圖,到時候扣掉傭金結(jié)算給我們,我們沒有走對公戶,是個人賬戶收款的,美團對于傭金給我們開了服務(wù)費發(fā)票,那他們美團那邊怎么賬務(wù)處理呢,傭金發(fā)票開給公司,個人賬戶收款
第三方(我們公司)收到美團50%傭金 剩余50%美團10% 商家40% 但是第三方要為美團開具90%的發(fā)票 第三方這邊收入跟應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理怎么做?這個是充電寶的項目 用戶直接打錢到美團賬戶 美團留10%傭金 剩下90% 商家40% 我們公司50% 但是美團要求我們開90%的發(fā)票 這個賬務(wù)怎么處理
請問老師,我們是酒店,美團的收入進的個人銀行卡,所以稅務(wù)賬沒有做美團的收入,但是美團直接扣了傭金,而且傭金也給我們開了發(fā)票,這個傭金的賬該怎么做?
請問老師,我們是酒店,美團的收入進的個人銀行卡,所以稅務(wù)賬沒有做美團的收入,但是美團直接扣了傭金,而且傭金也給我們開了發(fā)票,這個傭金的賬該怎么做?
請問老師,我們是酒店,美團的收入進的個人銀行卡,所以稅務(wù)賬沒有做美團的收入,但是美團直接扣了傭金,而且傭金也給我們開了發(fā)票,這個傭金的賬該怎么做?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
美團的收入本身就沒申報,傭金直接從收入里扣的,這個傭金記銷售費用,貸方記什么?
貸其他貨幣資金或者應(yīng)收賬款
但是這部分收入本身沒有申報,傭金入費用風(fēng)險大嗎?
?這個需要申報才可以哦
那我收入沒申報,傭金開票了,這個發(fā)票怎么做合適?
同學(xué)你好 計入銷售費用哦
收入沒申報,傭金部分是不是不需要開發(fā)票?
嗯 開了發(fā)票就說明有收入沒報
那我應(yīng)該怎么操作?收入不申報的情況下
沒有辦法做這部分
沒看懂?美團收入進了個人卡,傭金不開發(fā)票也不做費用抵扣可以嗎?
可以的,不做公司賬上就行