暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商?? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 ??以前年度損益調整(暫估差額) 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
去年暫估了成本。,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年暫估費用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調增,那我賬上暫估費用怎么做分錄呢
去年暫估的成本,今年來不了發票了,我要匯算清繳調增,分錄怎么做呢 我當初暫估的時候貸應付賬款,現在沒有票了,我要怎么平賬
老師,我們去年做賬暫估成本按普票做賬了,今年來的發票是專票,我賬上怎么做分錄調賬
去年做的分錄,借,管理費用—暫估 貸,應付賬款—暫估, 今年發票來了,我要怎么做分錄?
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
我去年直接做的借:主營業務成本 貸:銀行存款
發票到后 借:應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:? 以前年度損益調整-主營業務成本
沒有以前年度損益調整科目,可以直接用未分配利潤代替嗎?
可以的,沒問題的哈