您好,4千多元,這個金額不大,悄悄入在24年算了,外人看不出來的,摘要里不要寫關于23年的字眼
老師,金額不大的發票跨年收到了,可以直接在跨年收到發票的當月直接入費用嗎,不調整以前年度損益調整
#提問#老師以前年度的發票可以入賬嗎?入賬后是直接進今年度的費用呢還是調整以年度的損益
23年的發票金額4千多,入賬到24年的話,可以直接入費用,不入以前年度損益調整嗎
補計提23年折舊,直接計入24年費用,24年匯算23年的還要調整嗎?如果走以前年度調整損益又該怎么調整
24年1月補繳23年7-12月公積金,23年7-12月公積金費用可以稅前抵扣嗎?還是計入以前年度損益調整
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
好的呢,一般金額過萬的,再入賬到以前年度損益調整嗎
您好,按稅法多少金額都是??以前年度損益調整? 的,我這個處理不規范的(個人判斷的金額),
老師,通行費的電子普通發票,開票信息少了電話號碼,可以抵扣嗎
您好,可以的哦,稅號和公司對就可以抵