按規定這個是價外費用,借主營業務收入,交增值稅
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉老板的卡上,做賬時分錄是借其他應收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費用,貸其他應收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說除了利息,結算下來還倒差銀行40。然后現金轉了筆進去補扣管理費。那轉轉進銀行的這幾十塊錢無法報銷了可以做這個分錄嗎?還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應付款 銷賬 借-其他應付款 貸-未分配利潤
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發票,給我們開了一個收據嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應該是可以的,但是您看我這樣做分數行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
就幾塊錢 這個還做收入 稅額就幾毛,那還是直接做利息吧
我說的是按稅法規定處理方式,自己酌情處理哈
好的,老師 你說這個要是簡化處理 是做利息還是營業外收入好
直接計入營業外收入
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。