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老師,我們公司成立了工會,現在工會賬戶收到公司轉賬的500元,為了支付工會印鑒刻章費200元,工會賬戶收到500元該怎么做分錄呢

2024-01-22 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-22 14:55

您好,借:銀行? ?500? ?貸:應收工會經費-公司? 500 借:管理費用-辦公費? 200? 貸:銀行? 200

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快賬用戶9741 追問 2024-01-22 14:57

老師,這500元是算工會借的還是算工會經費?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:01

您好,不是借的,是收入,工會費一般是總工會打過來的錢 借:應收工會經費-公司? 500? ?貸:工會經費收入? 500

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:02

您好,不好意思,我們有自己工會 對于已經成立工會的企業,40%上繳上級工會,60%記入公司帳戶。

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快賬用戶9741 追問 2024-01-22 15:34

老師,記了其他收入500,因為我們正式交經費打算今年1月開始交(500元是23年12月成立后轉的)怕記經費的話會有60%40%之分,今年 把剩余的300元轉到經費里,可不可行?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 15:37

您好,今年把剩余的300元轉到經費里可以的哦

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齊紅老師 解答 2024-01-22 17:25

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,借:銀行? ?500? ?貸:應收工會經費-公司? 500 借:管理費用-辦公費? 200? 貸:銀行? 200
2024-01-22
1.確認資產與負債的變動:公司向工會賬戶轉賬,資產(銀行存款)減少,同時應付工會經費(負債)增加。 2.編制會計分錄: 借:應付職工薪酬——工會經費 貸:銀行存款 3.?支付刻章費: 當工會賬戶收到這筆款項并用于支付刻章費時,工會賬戶的銀行存款(資產)減少,同時費用(管理費用或行政費用,取決于刻章費的性質)增加。 4.?編制會計分錄: 借:管理費用/行政費用——刻章費 貸:銀行存款
2024-01-22
同學你好 借銀行 貸其他應付款 這樣
2022-10-28
當公司要將經費5000元從公司賬戶轉到工會賬戶時,可以按照以下步驟進行分錄: 從公司賬戶轉出經費時,記錄一筆“其他應收款”或者“預付賬款”,表示這筆款項是公司暫時交給工會的,未來可能從工會那里得到某些服務或物品。具體分錄如下: 借:其他應收款/預付賬款 - 工會 5000 貸:銀行存款 5000 2. 當工會提供服務或物品并開具發票時,根據發票上的金額和內容,進行相應的會計處理。如果發票上注明是服務費,則將“其他應收款”或“預付賬款”轉為費用;如果是購買物品,則轉為存貨。具體分錄如下: 借:管理費用/庫存商品(根據實際情況選擇) 5000 貸:其他應收款/預付賬款 5000
2024-01-29
您好 借:其他應收款-企業工會 貸:銀行存款 實際發生時 借:管理費用 貸:其他應收款-企業工會
2021-01-13
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