你好,看一下他的科目余額表,還有哪些科目有余額是未分配利潤(rùn)?
總公司和分公司的資金往來(lái)該怎么賬務(wù)處理?如果分公司有豐厚的利潤(rùn),把多余的資金轉(zhuǎn)給總公司,賬務(wù)怎么處理?如果是非獨(dú)立核算,需要單獨(dú)做帳嗎?
老師,我公司在東莞設(shè)立分公司獨(dú)立核算,分公司開(kāi)戶需要存錢(qián)進(jìn)去,如果是總公司的公戶轉(zhuǎn)入如何記賬?但是分公司的賬戶還沒(méi)有開(kāi)好,轉(zhuǎn)給分公司的法人呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下獨(dú)立核算的分公司要注銷了,但賬上還欠總公司10幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款,這個(gè)該如何處理?
老師,總分公司獨(dú)立核算 ,只是所得稅匯總繳納,現(xiàn)在分公司注 銷了,,賬面還有好多往來(lái)和余額,分公司和總公司都需要怎么處理呢。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們分公司要注銷(獨(dú)立核算)的,他賬上掛著總公司的往來(lái)10萬(wàn),但總公司和他并沒(méi)有掛賬,這個(gè)要注銷的話怎么處理呢
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
是銀行余額需要轉(zhuǎn)入總公司
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)利潤(rùn),借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
獨(dú)立核算的分公司的銀行卡余額轉(zhuǎn)入總公司,總公司需要怎么入賬,分公司是要注銷了
對(duì)的,是的,需要做賬務(wù)處理,借銀行放款,貸投資收益。