你好,你有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?增值稅這個(gè)沒法避免所得稅的,你可以先暫估。商品的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料,對(duì)方上個(gè)月開出的發(fā)票不對(duì),我們6月份還認(rèn)證了,7月份對(duì)方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個(gè)月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請(qǐng)問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師,您好!我們公司是一般納稅人,本月的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商那邊月底開不出來了,但是我們銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了。怎么辦?下個(gè)月一定要報(bào)稅繳納了嗎?還是可以暫時(shí)先不交的
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬還是50萬?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒有認(rèn)證過
老師你好,我們是超市,一般納稅人,這個(gè)月新開的公司,我們這個(gè)月銷售50萬,開票15萬,因?yàn)楦┴浬探Y(jié)算是下個(gè)月底,所以供貨商沒有開發(fā)票,那我們12月初報(bào)稅沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
那收入暫估怎么入賬呢
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
就是沒有其他進(jìn)項(xiàng)哦,還代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),那不就是要報(bào)增值稅了嗎,你這個(gè)是正常的報(bào)稅操作
好,無票收入需要繳納增值稅的。
這個(gè)我也知道,就是本來是有票的只是對(duì)方還沒有開出,我是想咨詢有沒有好的辦法,稅務(wù)上也請(qǐng)?jiān)试S的那種
你如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你就申請(qǐng)延期交稅,下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后再抵扣不就行了,但是附加稅需要正常交,有滯納金。