你好,四季度應該實際繳納里面出現是1500才對
你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經交了所得稅 第二季度計提未交 現在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
老師 我司是小規模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師我是小規模,我第一二季度是虧損7000多,我企業所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業所得稅,交了375,后來發現企業所得稅報表中都是年累計數,我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經交了375,可以直接抵減下個季度的企業所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現在報表中
老師,我22年第四季度申報交的企業所得稅要不要填到第四季度利潤表所得稅費用那一欄。還是填到23年第一季度利潤表所得稅費用那一欄。
請問2023年第一季度有利潤預交企業所得稅,二、三季度虧損不交企業所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業所得稅嗎?預繳企業所得稅填報表是按年累加的,表中無法體現第四季度稅額?
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
是,表里邊有,最后帶出來是一百多,因為所得稅的表正常是累計數,但是利潤表當期數的所得稅是八百多的稅款,這兩個表的稅不一樣是不是沒問題
你好 這個有問題的。