您好,這個應當是可以的
4.某家電生產廠商甲公司為增值稅一般納稅人。2022年10月共發生下列經濟業務: (1)在本市各家電商場銷售600臺彩電,每臺不含稅銷售價5000元。由于市場價格下降,公司在銷售貨物,開具專用發票以后,另外給予家電商場2%的折扣,并開具了紅字發票入賬。(提示:紅字表示抵減的意思) (2)銷售給外地其他商場200臺彩電,每臺不含稅銷售價格為5000元,并另外收取了運雜費5萬元,支付給運輸單位運費合計4萬元,并取得增值稅專用發票。 (3)為擴大銷售,甲公司決定,消費者可以以任何品牌的洗衣機來以舊換新。舊洗衣機的收貨價為150元每臺。消費者只需要支付1850元即可。本月共銷售100臺。 (4)該廠商決定給當地一家醫院的抗疫醫護人員每位贈送一臺彩電,共30臺(每臺售價5000元)。 請問應繳納的增值稅是多少
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預扣預繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發工資,2022年沒有了,由總公司發,但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發,但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
請問個體經營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
請問個體經營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
請問個體經營者有4家單位,合計利潤8萬 我可以匯算清繳時每家單位都先抵扣6萬元的投資者費用,等合并申報c表 再調增嗎?不然每家單位都要交稅 但是合并的要繳納的稅其實沒有那么多
客戶已付款,貨物暫未發,但當月能發完,可以提前把發票先開了嗎?
老師您好,小規模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
老師稅務稽查說醫藥商貿批發企業增值稅稅負率8%-10%,這對嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個問題想請教一下,我們是建筑公司,22 年對公轉了一筆材料費,但商家開的發票及四流一致的手續因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?
公司出售只計提了2年的固定資產汽車,有什么要求嗎?怎么開具發票?怎么入賬?
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
老師 我剛剛申報了兩家填了投資者費用,但是第三家提示重復申報投資者費用 就保存不了,是不是就只能先交個稅,后面申請退了
是的,您的理解非常正確