你好,是自產(chǎn)的商品嗎?
捐贈(zèng)性支出如果捐贈(zèng)的是庫存商品會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?是否需要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本?捐贈(zèng)商品的公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額應(yīng)該確認(rèn)為什么?
將自產(chǎn)委外加工外購無償贈(zèng)送,增值稅和所得稅要視同銷售,確認(rèn)收入,但是賬務(wù)處理是直接沖減庫存,不缺認(rèn)收入的,那這樣就會(huì)有稅會(huì)差異了?怎么理解呢?
醫(yī)院會(huì)計(jì)實(shí)操主要是收入確認(rèn)、社保醫(yī)保、藥品存貨管理(藥品進(jìn)銷差價(jià))3個(gè)部分需要重點(diǎn)注意,其他和普通商貿(mào)企業(yè)一樣。 你可以到會(huì)計(jì)學(xué)堂論壇系統(tǒng)學(xué)習(xí),講課的老師能力不錯(cuò),還可以動(dòng)手實(shí)操 收入確認(rèn)和社保醫(yī)保部分怎么做賬呢
老師,您好,我們公司是非營利組織商會(huì),前期按民政局要求需要設(shè)立臨時(shí)銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對(duì)方注明的是驗(yàn)資費(fèi),實(shí)際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時(shí)大家協(xié)議是不會(huì)退的, 但可轉(zhuǎn)作為會(huì)費(fèi),請(qǐng)問我們前期收到的驗(yàn)資款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
老師,將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人,會(huì)計(jì)上不需要確認(rèn)收入。那增值稅怎么報(bào)?借:營業(yè)外支出 貸:庫存 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,需要交增值稅,那沒有收入,申報(bào)表上怎么體現(xiàn)這個(gè)稅?
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
購入的庫存商品
稅法上屬于視同銷售,需要確認(rèn)收入的
協(xié)會(huì)公司 的 分錄怎么做?
借 應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入