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2023年12月暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款暫估,2024年發票來了,分錄怎么寫?

2024-01-11 19:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 19:36

同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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你好同學!來票后,沖原來的分錄(負數),再寫一個正數分錄(貸應付賬款)
2024-01-11
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2024-01-11
借勞務成本, 貸以前年度損益調整, 借應付賬款,貸勞務成本
2024-07-19
你好 先沖銷暫估 借;應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整—主營業務成本 然后根據發票入賬 借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
您好,你們之前有發票正常咋做,有沒有差額?
2024-04-13
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