你好,按接手的時點,查看科目余額表,往來明細賬,與報表數據核對,涉及資金的與銀行流水核對,報表數據還要與稅務系統申報的報表相關數據核對。都對上了,賬務數據就清楚了。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續,代辦公司以為也是零申報沒數據,所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票,同樣也做了工資,但是沒有實際發放現金,且賬上也沒有錢,發放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數據填的,現在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數據的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師,您好,我公司辦理省內地址遷移現在已清稅并取得清稅證明,現在新遷移的市也辦理完了工商變更及當地的稅務落戶,目前新遷移地址的稅局認定我們是新辦新戶出來,但原地址的業務還有結束,老板也希望能延續賬務,但稅局說清稅就是注銷啦,已沒有數據可以帶到新遷移地址的賬務上。 請教老師 ,1、我是否能延續做賬,如果能的話我的稅務申報和報表的數據如何對接? 2、如果不能我是不是就是從頭開始啦,那以前的尾款收到了如何處理賬務呢?原賬戶沒有注銷,新賬戶也開戶了。尾款是打在新的賬戶上。 謝謝老師
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數據可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數據自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數據可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統的申報表,問主管當月的人員及應發工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據社保繳費明細和主管提供的應發工資數制作工資表、計提企業社保費,然后根據銷項票和行業稅負率,反推需要的進項稅大概數額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據原始憑證(包含發票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產負債表起初數修改,對嗎,老師
老師,非盈利機構2024年現金流量表怎么編制?做審計發現好會計系統倒出來的現金流量表不對
老師,單位有一個不上保險的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100,其他的沒有,我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧?因為他是射箭教練,他的工資我記到主營業務成本里,我該不該給他報個稅?按什么報?
老師,是不是只有從公司戶發工資的人員工資才可以入成本或者費用啊,如果老板私戶發就不可以做成本或者費用啊
老師,公司只有一個車間,分幾條流水線做產品,那我核算成本分A流水線、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產品去計算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫療繳納的是城鄉居民醫療,一年是400塊錢。然后,公司現在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以,我今天就把我的城鄉居民醫療停掉了,把我的公司醫療增員了,但是,我看了一下社保扣費平臺,顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
沒有科目余額表,只有流水和發票那些。我改怎么做分錄啊!把前面的補起來了?不知道怎么對應數據,還是按照銀行流水先把分錄補起來嗎?
有沒有稅務申報數據信息。
建議你以24年1月1日數據卡齊吧,以前的數據別補了。
申報的報表那些有,只有個數據,我咋個去錄憑證了?把銀行流水的鞋處理,然后把每月進項抵扣的的寫出來嗎?
申報過所得稅,應該有財務報表數據。以財務報表數據為準,再根據銀行數據、現金把貨幣資金對上,看看往來數據有沒有明細,能不能與報表數據對上。
老師可以具體說說嗎?比如負債表那些數據,銀行我對上后,怎么做分錄?還有一堆付款的單子和費用單,我對應哪些數據來了。我也不太會
銀行對上不用做分錄,做出一個24年的年初余額表來,以前的業務不用補了。
完全不補了嗎?我想用手上的資料 倒退出來寫分錄行嗎?要不然神馬都沒有,想弄規范
那你想去補的話,那么我就建議你從什么時候補,補到什么時候,你就以銀行存款流水為準吧,然后去推那些業務都發生什么了。
老師 如果流水對不上 怎么調了!
流水對不上的具體情況,能不能舉例個子,是老板自已墊付了么