你好,你現在申報四季度,應該把四季度的也填上去啊。
第四季度企業所得稅和財務報表在申報時應該填報全年數據還是減去第三季度的數據
想問下老師,小規模企業所得稅季報中,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度中,所填數據是根據你稅務登記開始,算起,還是根據所開戶年度填寫,比如,我們是10月份稅務登記,一月份報稅,那我是填寫第一季度,還是填寫第四季度
A200000 中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)的第7行,有個加計扣除的金額填寫,自動跳出來的是第二個季度的數據,不是第三個季度的數據,可以修改成第三個季度的數據嗎
那第三季度企業所得稅申報抄寫利潤表哪里數據?是第三季度數據?還是1到9月份合計數據?
企業所得稅季報,第四季度季報申報的時候,我們第3季度的時候已經用了研發費加計扣除,第四季度還讓用研發費加計扣除嗎?還有可彌補虧損,關鍵是要確定研發費加計扣除,第四季度讓不讓用?就是它帶出來的數據是前三季度的數據?還是說全年的數據?能不能自己填?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
是灰色的 填不了的
你好,那估計是你們那邊的系統設置了四季度不能加計扣除 要匯算清繳的時候再做,確實也有學員反映這個事情。
好 謝謝老師
你好,不用客氣的了。