那你們這個業務還是繼續往下做的嗎?
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據,這依據該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發票,年后錢付了,發票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發票的金額計提的,而且對方開的就是技術服務費。單獨寫技術服務費,審計認為這不能作為依據。您這邊有什么建議?謝謝
老師您好!去年收到A公司提前支付的伙食費同時也開具發票給了對方,但于今年對方叫退還這筆費用(由于疫情對方去年沒有上班,沒用到這筆費用),我司已退還這筆費用,請問現在怎么入賬呢?去年開具的發票1980元又怎么處理?
老師,您好,請問我們公司付一筆款出去,服務費性質,對方是有返現一部分到我司公賬的,這部分是入什么科目,收到的錢我們也給對方開票了。比如推廣費,我們直接確認收入嗎?例如支付10000,后續返了2000,雙方開票
老師好:請問收到23年12月29日服務方開具的技術服務費發票,但是我公司不認可這筆費用沒有支付對方,未來暫時也不支付不認可,請問這張發票我怎么入賬?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
業務說是已經完成了也出具報告了,但是不知道什么原因不支付對方,會計拿這張票能能入賬嗎?
拿這個入賬是沒有問題的
做到23年抵扣成本稅費可以嗎?做暫估掛應付賬款行嗎?
你這個直接進入成本就成
主要對方開的是專票,我現在還不能抵扣增值稅,全額做成本可以嗎?
你可以先暫時全額計入到成本
2024年確定給付后我再調賬嘛?
對,到時候再調賬就可以了