具體會計處理如下: 1.將本年實現的凈利潤轉入“利潤分配——未分配利潤”科目:借:本年利潤貸:利潤分配——未分配利潤 2.結轉相應的利潤分配明細科目:借:利潤分配——未分配利潤貸:利潤分配——提取法定盈余公積貸:利潤分配——提取任意盈余公積貸:利潤分配——應付股利(如有)
請問老師,資產負債表的所有者權益表里面只有未分配利潤有數字,盈余公積或者實收資本都為0,請問申報年度的財務報表里面的所有者權益 變動表把這個未分配利潤填寫在哪里哈?
老師,填所有者權益變動表,企業當年凈利潤為負1000萬,是不是填在綜合收益總額橫向的未分配利潤里,所有者權益自動帶出
老師 所有者權益變動表該填哪幾項? 2023年新開企業,年末也只做了未分配利潤結轉,未進行利潤分配
發放年終獎調整未分配利潤,借未分配利潤,應該放到所有者權益變動表哪一項?收到匯算清繳退稅調整利潤,貸未分配利潤,應該放到所有者權益變動表哪一項?將利潤分配結轉到未分配利潤,借未分配利潤,應該放到所有者權益變動表哪一項?
想問一下,企業匯算清繳的“所有者權益變動表”,上年金額:未分配利潤,填在哪一行
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師你好24年開具的專用發票現在可以沖紅重新開具嗎?