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付款時借:財務(wù)費用(手續(xù)費)100貸:現(xiàn)金100老師手工帳里的利息收入這樣對嗎借銀行存款71.86貸財務(wù)費用(利息收入)71.86 結(jié)轉(zhuǎn)利潤時分錄應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

2024-01-11 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 13:20

可以的,借本年利潤,貸財務(wù)費用100減71.86。

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可以的,借本年利潤,貸財務(wù)費用100減71.86。
2024-01-11
您好,收到銀行利息收入應(yīng)該是 借:銀行存款 20.4 借:財務(wù)費用-利息收入 20.4(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:財務(wù)費用-利息收入 20.4 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費 20 本年利潤0.4
2021-01-08
同學(xué)你好, 是這樣的;
2020-11-07
同學(xué),你好 分錄的處理均正確,你說的不符是本年利潤不同還是結(jié)轉(zhuǎn)方向的問題?
2020-10-17
同學(xué)你好 要做; 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 這個是付款憑證,涉及到了銀行存款的支付
2022-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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