你好,你這邊是用的什么會計準則呢?
老師,2022年第四季的所得稅,我并沒有計提,而是放到了2023年1月進行計提并支付的,這個有問題嗎?我現在若調整了這一筆,將導致2023年第一季度所得稅那里會有100多元需要退回,不想這樣子因為退稅,而引起追查。只是會顯示著2023年賬上有一筆所得稅是交的去年的。不做這筆調整,剛好我只要補交幾塊錢,不要去退稅。相當于去年的所得稅費用我挪到了23年的費用中。這違背會計準則嗎?一定要調整,還是沒影響,求老師指點。
2022年12月報表有做一筆預估的成本費用,2023年2月發票因來了,預估的和發票金額不一致,做企業所得稅年報的時候要怎么操作呢?是要調賬還是要怎么操作?
老師,您好!我們是一般納稅人,今年5月做2022年匯繳時退回了多交的企業所得稅,那在今年2023入這筆賬時,我把這筆數調整到了未分配利潤上,出現了資產負債表與利潤表勾稽不平的情況,該如何入賬才行?
老師,你好,麻煩問下,我做2023年第四季度的報表是,發現資產負債表表和利潤表不平,檢查發現,有3筆所得稅業務是2022年的,我做成了2023年的,這3筆中,有一筆是2022年12月份的,一筆是2022年要緩交的,還有一個是年度企業所得稅,我用的是下面的分錄,該怎么調整呢
我2022年底計提了一筆所得稅稅費800,但是填報所得稅季度申報表時候,有個彌補以前年度虧損,導致實際未產生所得稅。到了2023年1月份也未實際繳納,但是現在我賬面一直有一筆應交的所得稅。我這筆帳怎么處理,直接把這筆分錄在2023年12月份沖掉么
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
我從哪里看呢,沒有關注這個問題
我查了一下,用的是小企業會計準則
老師,你在嗎?麻煩幫我解答一下,謝謝
在的呢,不好意思。因為你這邊是小企業會計準則,就可以這樣寫分錄
但是我的資產負債表和利潤表勾稽關系不平,差了這個金額,怎么辦呢
因為你這里涉及了以前年度賬務處理不平,你是知道原因可以解釋的,這個就不影響。明年就不會不平了
老師,我發現是從今年3月份開始不平的,我能在今年調平嗎?
今年可以調整,但涉及事項不是去年之前發生的嗎?
老師,一筆是2022年12月份的,我計提和繳納記在了2023年1月份,一筆是2023年2月補繳的2022年4月暫緩的,還有一筆是2023年4月繳納的年度企業所得稅,根據我上面做的分錄,該怎么調整呢
老師,我2023年12月還沒有結賬,你看能否調整在12月里呢
稍等我晚點寫好發給你
好的,謝謝老師,麻煩你了
老師,麻煩問下寫好了嗎?
老師,在嗎?
老師在嗎?麻煩幫忙解答一下,謝謝
老師,麻煩問下你有空嗎?能幫我解答一下嗎
有一筆是2022年12月份的, 一筆是2022年要緩交的, 還有一個是年度企業所得稅 計提企業所得稅, 借:所得稅費用, 貸:應交稅費—應交企業所得稅, 季度次月,不做任何的賬務處理, 緩繳到期時,進行繳納稅款, 借:應交稅費—應交企業所得稅, 貸:銀行存款。 我這邊看了你的分錄,沒有問題 企業匯算清繳中應交企業所得稅會計分錄 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整、
老師,我的分錄已經做完了,就是上午我發你的分錄,我該怎么調整呢,就是資產負債表和利潤表差的金額194.31元
我是把計提和繳納的分錄分別做到同一個月了
老師,我上午的分錄有結轉的,我看你的怎么沒有呢
有結轉,我這邊是通過以前年度損益調整處理的。按照我的調也會形成差異。你的分錄那樣調整是可以的
老師這個差異是不用管嗎?在利潤表所得稅費用可以加上這個差額嗎